内审信息||以审计风险预警机制筑牢财经管理防线
来源:福建省审计厅 时间:2025-10-20 18:00

  今年以来,厦门边检总站审计部门充分用好用活风险预警手段,完成对7个单位内部审计,同步下发多期《审计风险预警提示》,对21个典型问题、2个隐性问题进行通报并跟踪整改落实。审计风险预警工作旨在强化审计结果运用,推动实现“审计一点、规范一片”的治理目标,目前已取得阶段性成效。

  该预警机制的核心在于“抓早抓小、防微杜渐”。内部审计部门对审计中发现的苗头性、倾向性问题进行深度剖析,提炼共性问题与风险点,以预警提示形式及时向全总站范围发布。内容涵盖经费使用质效、政府采购管理等多个关键领域,为各单位提供了清晰的风险防范指引,有效实现了从被动查错向主动防控的转变。

  一是发挥“警报器”作用。促使各单位对照提示开展自查自纠,将问题消灭于萌芽状态,提升风险防范的前瞻性和针对性。二是起到“放大镜”效果。通过对典型问题的深入剖析,引导各单位举一反三,检视自身管理薄弱环节,推动同类问题的源头治理。三是强化“预防针”功能。增强各级领导干部的风险意识和责任意识,促进内部管理水平整体提升,夯实规范管理基础。

  下一阶段,总站审计部门将持续完善“审计-预警-整改-提升”闭环管理模式,推动审计监督效能最大化,为边检工作高质量发展提供坚实的内部审计保障。

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