去年以来,莆田市审计局通过健全整改长效机制、畅通“内循环”、完善“一张表”、开展“回头看”等举措,扎实推进审计整改工作。
一是畅通审计整改“内循环”。健全整改长效机制,出台审计整改督促检查工作管理办法,明确内部职责分工,建立登记、督促、跟踪、销号等工作程序,由内审科统一收集审计查出的问题,实行销号制,督促各相关科室中心定期反复检查整改情况,直至问题彻底解决,有效形成“督促—反馈—再督促—再反馈—直至销号”的循环督促链条。
二是完善审计整改“一张表”。要求各业务科室认真做好台账每季度登记、更新、销号等工作,由内审科整合数据形成审计整改“一张表”,及时向局领导报告汇总数据。收集建立2022年以来授权县区开展的街道、乡镇党政领导干部经济责任和自然资源资产离任(任中)审计揭示的647个问题整改台账,目前已整改587个,正在整改60个。
三是开展审计整改“回头看”。研究制定审计整改“回头看”工作方案,每年开展审计整改“回头看”活动,滚存跟踪历年问题整改情况。2021-2023年,市局纳入审计整改台账的项目共104个,揭示问题1964个,截至2024年12月底,已整改1888个,整改率96.13%。
2025年1月,市审计局将审计查出的16个突出问题及整改情况纳入2024年度全市绩效考评数据指标范畴,并报送市效能办对8个部门单位进行绩效运用扣分,促进被审计单位更加重视审计查出问题的整改工作。(莆田市审计局供稿)
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