今年以来,莆田市审计局以开展“科学规范提升年”为契机,通过抓机制、抓落实、抓成效,进一步深化审计整改工作,该经验做法《锚定五维发力,构建高质量审计整改新格局》被审计署评为优秀论文。
抓机制,畅通整改内外循环。建立健全审计整改联席会议制度、工作协调机制、审计结果运用和追责问责机制等机制,畅通外部联合督改循环,形成横向协同、纵向贯通的审计整改合力。出台审计整改督促检查工作管理办法,明确内部科室职责分工,实行销号制,有效形成“督促—反馈—再督促—再反馈—直至销号”的内部督改循环。
抓落实,实行销号督察督办。建立登记、督促、跟踪、销号等工作程序,由内审科统一收集审计查出的问题,整合数据形成审计整改“一张表”,定期督促各相关科室中心定期反复检查整改情况,直至问题彻底解决。针对重大审计事项开展“点对点”督察督办,形成“登记、交办、催办、审核、反馈”的闭环程序。
抓成效,强化成果跟踪运用。研究制定审计整改“回头看”工作方案,每年开展“回头看”活动,滚存跟踪历年问题的整改情况,倒逼整改质量和成效。同时强化成果运用,今年1月,该局将审计查出的16个突出问题及整改情况纳入上年度全市绩效考评数据指标范畴对8个部门单位进行绩效运用扣分,推动审计整改质量水平稳步提升。(莆田市审计局 供稿)
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