集美区审计局聚焦主责主业,坚持依法审计,以深入学习贯彻《福建省机关效能建设工作条例》为重要契机,以制度完善、管理优化为核心抓手,全力推动审计工作提质增效。一是完善制度强监督。全面梳理2018年以来印发的7项内控制度,根据实际情况逐项修订完善并形成《集美区审计局内部管理制度》,进一步优化公文办理流程、印章管理使用、请销假审批流程等;对标《福建省机关效能建设工作条例》及市、区效能督查办要求,印发《集美区审计局内部机关效能建设制度》,构建管理与监督双重强化的工作格局。二是科学规范提效能。成立“科学规范提升年”工作领导小组,同步印发《集美区审计局关于开展“科学规范提升年”的具体措施》,围绕审计项目计划、实施、成果转化等关键环节,明确19条具体举措,着力提升审计工作科学化、规范化水平,进一步提升审计监督质效。三是精准破题夯基础。针对审计新手多、现场经验不足的问题,创新“传帮带”模式,首次制定《审计实施方案框架模板》供新手参考运用,既有效缩短方案编制时间,又提升方案精准性、针对性与操作性;针对审计报告审理痛点,从审计现场管理切入,推行审计质量控制端口前置机制,局主要领导靠前指导、亲自把关审计取证单,及时研究解决复杂问题,提高问题定性精准度,从源头上夯实审计质量根基。(集美区审计局供稿)
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